課程描述INTRODUCTION
新稅制改革與金稅三期再升級建筑業(yè)稅務稽查風險防范與內控實務
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
新稅制改革與金稅三期再升級建筑業(yè)稅務稽查風險防范與內控實務
一、課程亮點
1.從稅收政策角度,重點解讀減稅降費與金稅三期并庫對企業(yè)的影響與應對措施
2.從社保角度,重點解讀建筑業(yè)企業(yè)降低社保成本的應對思路,及多元化用工如何在企業(yè)中運用
3.從發(fā)票管理角度,重點解讀減稅降費下主要稅種與企業(yè)社保對企業(yè)發(fā)票主要涉稅風險點,引導企業(yè)制定切合實際的發(fā)票管理制度
4.從合同管理角度,詳細解讀企業(yè)應如何調整各類合同涉稅條款與注意事項
5.從稅務稽查和內部控制設計角度,指導建筑業(yè)企業(yè)識別財稅風險、評估財稅風險,制定建筑業(yè)風險管理方案,應對財稅風險
二、培訓內容
(一)新稅收制度改革與金三并庫下建筑業(yè)涉稅風險分析
1.新稅收制度改革與金三并庫下建筑業(yè)生存環(huán)境分析
2.建筑業(yè)企業(yè)增值稅銷項側和進項側主要涉稅風險分析
3.建筑業(yè)企業(yè)所得稅收入側和成本側主要涉稅風險分析
4.建筑業(yè)企業(yè)個稅和社保聯(lián)動主要涉稅風險分析
5.企業(yè)稅務稽查流程與稽查風險案例分享
(二)新稅收環(huán)境下稽查的基本方法與案例分析
1.企業(yè)稅務稽查的基本方法
2.企業(yè)稅務稽查固定證據(jù)的主要手段分析
3.企業(yè)稅務稽查基本方法案例分析
(三)稅務稽查主要新政策解析與風險管控
1.稅總發(fā)〔2016〕71號 國家稅務總局關于印發(fā)《稅務稽查案源管理辦法(試行)》的通知精講
2.稅總發(fā)〔2016〕73號 國家稅務總局關于印發(fā)《稅務稽查隨機抽查對象名錄庫管理辦法(試行)》的通知精講
3.稅總發(fā)〔2016〕74號 國家稅務總局關于印發(fā)《稅務稽查隨機抽查執(zhí)法檢查人員名錄庫管理辦法(試行)》的通知精講
4.稅總發(fā)〔2016〕84號 國家稅務總局關于印發(fā)《國家稅務局 地方稅務局聯(lián)合稽查工作辦法(試行)》的通知精講
5.其他相關政策精講
(四)建筑業(yè)企業(yè)主要稅費稽查風險規(guī)避與典型案例解析
1.建筑業(yè)增值稅常見問題及主要檢查方法
(1)建筑業(yè)納稅義務人常見問題及檢查方法
(2)建筑業(yè)征稅范圍常見問題及檢查方法
(3)建筑業(yè)稅率常見問題及檢查方法
(4)建筑業(yè)銷項稅額常見問題及檢查方法
(5)建筑業(yè)進項稅額常見問題及檢查方法
(6)建筑業(yè)抵扣憑證常見問題及檢查方法
(7)建筑業(yè)減免稅方面常見問題及檢查方法
2.企業(yè)所得稅常見問題及檢查方法
(1)建筑業(yè)收入項目常見問題及檢查方法
(2)建筑業(yè)扣除項目常見問題及檢查方法
(3)建筑業(yè)資產處理常見問題及檢查方法
(4)建筑業(yè)稅收優(yōu)惠常見問題及檢查方法
(5)建筑業(yè)所得額常見問題及檢查方法
(6)建筑業(yè)應納稅額常見問題及檢查方法
3.個人所得稅常見問題及檢查方法
(1)納稅人常見問題及檢查方法
(2)扣繳義務人常見問題及檢查方法
(3)征稅范圍常見問題及檢查方法
(4)計稅收入常見問題及檢查方法
(5)免稅收入常見問題及檢查方法
4.其他稅種常見問題及檢查方法
(五)企業(yè)“票表稅賬”比對漏洞排查與2019年稅務稽查重點分析
1.企業(yè)“票表稅賬”比對風險漏洞排查與分析
2.新稅收制度改革與金三并庫下2019年稅務稽查重點
3.新稅收制度改革與金三并庫下企業(yè)稅務稽查案例分析
(六)新稅收制度改革與金三并庫建筑業(yè)稅務稽查應對措施
1.各類納稅申報表主要涉稅管理
2.增值稅進項稅抵扣管理手冊編制實務
3.上游企業(yè)納稅人身份編制實務
4.企業(yè)進項發(fā)票管理制度實務
5.企業(yè)銷項發(fā)票管理制度實務
6.企業(yè)各類合同涉稅條款標準模板
7.企業(yè)銷項側進項側管理管理辦法
新稅制改革與金稅三期再升級建筑業(yè)稅務稽查風險防范與內控實務
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